Вернуться к обычному виду

ДОКЛАД  о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Публикуются: Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления;

28.03.2011

     I. Экономическое  развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог в муниципальном образовании Курганинский район составляет 1010,545 км. Из них: 11,3 км - автомобильные дороги федерального значения, 224,42 км - автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 774,825 км - автомобильные дороги общего пользования местного значения.

В 2009 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых:

-   произведен капитальный ремонт - составил 1,9 % или 14,87 км к общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-     произведен ремонт - составил 6,4 % или 49,66 км к общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2010 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых:

-   произведен капитальный ремонт - составил 2,2 % или 17,19 км к общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

-     произведен ремонт - составил 6,1 % или 48,02 км к общей 
протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения.

На 2011 год запланировано произвести 2,3 % (17,8 км) капитальный ремонт и 6,3 % (49) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 2012 год запланировано произвести 2,5 % (19 км) капитальный ремонт и 6,5 % (51 км) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 2013 год запланировано произвести 2,7 % (21 км) капитальный ремонт и 7 % (54 км) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям составляет 12% (93 км). На период 2011 -  2013 года планируется уменьшение на 0,5-1 % ежегодно доли протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям.

На территории муниципального образования Курганинский район 32 населенных пункта. Все населенные пункты охвачены регулярным автобусным сообщением с муниципальным центром. Задача на период 2011-2013 годов не снижать количество и регулярность маршрутов пригородного сообщения.

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

п. 10   Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения муниципального образования Курганинский район в 2009 году составил 437 единиц, по итогам 2010 года данный показатель составляет 450 единиц, что к уровню прошлого года составляет 103,0 %. В 2011 году ожидается на уровне 453 единиц, что составит 100,7 %. В 2012 и 2013 годах количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прогнозной оценке составит 456 и 460 единиц на 10000 человек населения района, что составляет соответственно 100,7 % и 100,9 % к уровням прошлых лет. При рассмотрении уровня роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо учитывать непосредственный рост численности населения. В натуральном выражении рост в 2010 году (по отношении к уровню 2009 года) количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличено на 13 единиц.

п.11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, в процентном отношении за 2009 год  составило 20,9 %, за 2010 год составляет 21,4 %, по итогам 2011 года данный показатель ожидается на уровне 21,8 %, в 2012 и 2013 года на уровне 22,2 % - 22,5 %.

п.12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок в 2009 году составила 11,87%.

Согласно  данных  Росстата в 2010 году данный показатель составил 9,9%. Показатель 2010  года по уточненным данным,  полученным от заказчиков составляет 10,3%. На письменное обращение о корректировке Краснодарстат ответил отказом в связи истечением, установленных сроков. Планируемые показатели на 2011 год - 12%,  2012 год - 12,5%, 2012 год -12,9 %.

п.13  Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 году составляла 0,3%, в2010 году - 0,2%, а в 2011 году - 0,1 %., в 2012 году планируется - 0,1%,  в 2013 году - 0,2%

п.16  Общий объем расходов бюджета  на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства утвержденный Советом муниципального образования Курганинский район, на выполнение мероприятий Программы, в 2010 и последующих годах составляет 100000 (сто тысяч) рублей, в расчете на одно малое и среднее предприятие составило 0,26 тыс.рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования составило 1 рубль ежегодно.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2009 году составила, всего 16,5 гектаров, в том числе для жилищного строительства 14,48 гектар. В 2010 году - всего 20,87 гектар, в том числе для жилищного строительства 19,87 гектар. В 2011 году планируется предоставить, всего 22,5 гектара, в том числе для жилищного строительства 20,0 гектар. В 2012 году планируется предоставить, всего 23,3 гектар, в том числе для жилищного строительства 21,0 гектар. В 2013 году плановый показатель составит - всего 25,2 гектар, в том числе для жилищного строительства 21,5 гектара. Наблюдается рост показателя на 10-13%.

Доля земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) в 2009 году составила 12,2%; в 2010 году 4,8%; в 2011 году планируется 11,1%; в 2012 году 9,9%; в 2013 году 14,6%.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в 2009 году составляла 120 дней; в 2010 году она составила также 120 дней. На период с 2011-2013 год изменение показателя не планируется.

         Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на  строительство до даты получения разрешения на строительство составляет пять дней, что меньше установленного законодательством максимального срока выдачи разрешения. Данный показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом и планируется оставить его на том же уровне.

         Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет составляет 5386 кв.м. Данный показатель планируется снизать до 3000 кв.м. на 2010-2013 годы.

             Объектов жилищного строительства, по которым выдано разрешение на строительство и срок ввода объекта в эксплуатацию истек, на территории района  нет.

п.18 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования Курганинский район в 2009, 2010, 2011 году и плановый период составляет 57,3% . Отсутствие динамики объясняется, тем, что государственный баланс распределения земель Курганинского района не изменился.

п.23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2010 году составил 1294,2 рубля. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Наибольшее вложение инвестиций  в основной капитал в 2010 году  привлечено ООО «Кубанский бекон» в сумме 140 млн.рублей, предприятием ООО «Выбор-С» (дробильно-сортировочная фабрика по выпуску щебня и песка) на сумму 108,8 млн.рублей, ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский»» на сумму 70,9 млн.рублей, ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»  в сумме 50,6 млн.рублей, ООО «Агро-Галан» на сумму 45,4 млн.рублей и ЗАО «Воздвиженское» на сумму 26,1 млн.рублей.

В  2010 году  ООО «Выбор-С»  в рамках реализации  инвестиционного проекта по строительству дробильно-сортировочного завода по производству щебня и песка различных фракций производительностью 2 млн.куб.метров в год освоено 108,8 млн.рублей, общая стоимость проекта 811 млн.рублей. Ведется строительство офисного здания, приобретается и монтируется добывающее оборудование.

 ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» в 2010 году на реконструкцию корпусов направлено 50,6 млн.рублей, в январе 2010 года запущено 8 корпусов птицефабрики, общая стоимость проекта 200 млн.рублей.

ООО «Кубанский бекон» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса по первичной переработке мяса» в 2010 году вложено 140 млн.рублей – ведется разработка проектной документации, закупка оборудования и материалы. Общая стоимость проекта составляет 240 млн.рублей, в результате реализации проекта создается 28 новых рабочих мест.

 В 2010 году инвестировано в строительство жилья: ООО «ОБД Инвест» - 17 млн.рублей, ООО «Строительная компания «ВСВ» - 12 млн.рублей,                             ООО «Монолит» - 37,0 млн.рублей.

В дальнейшем  планируется стабильный рост объема инвестиций (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя:

          2011 г. -  1479,1 рубль;

          2012 г. -  1636,6 рублей;  

          2013 г. -  1864,1 рубль.

В 2011 году планируемый рост объема инвестиций связан с завершением реализации следующих крупных инвестиционных проектов:

- «Строительство дробильно-сортировочного завода по производству щебня и песка различных фракций», объем инвестиций 171,0 млн.рублей;

- «Строительство завода по производству элементов благоустройства и стенового ограждения», объем инвестиций 150 млн.рублей;

- «Строительство комплекса по первичной переработке мяса» объем инвестиций 80,0 млн.рублей;

- «Реконструкция корпусов по выращиванию птицы», объем инвестиций 115 млн.рублей.

- «Строительство предприятия  по добыче и переработке песчано-гравийной смеси в Родниковском сельском поселении», инвестор ООО «Дорстройматериалы». Будет создано 30 новых рабочих мест. На 2012 год намечено освоение  35 млн.рублей.

В 2012 году планируется реализовать:

- ООО «Монолит» на строительство двух 30-ти квартирных жилых домов в г. Курганинске по ул.Мира, 82 планируется  направить инвестиций в объеме 100,0 млн.рублей.

- ООО «Агроприм» - завершение  1 очереди строительства предприятия  по добыче и переработке песчано-гравийной смеси. Стоимость проекта 80 млн.рублей. В 2012 году будет освоено 12,5 млн.рублей. Создается  23 новых рабочих места. При выходе на полную мощность объем  производства составит 630 тыс.куб.м.

В 2013 году планируется реализовать:

- ООО «Гранит»- завершение строительства комбината по разработке карьера песчано-гравийной смеси. Стоимость проекта 130,4 млн.рублей. Создается 48 новых рабочих мест. Планируется выпуск 300 тыс.куб.м гравия        и  200 тыс.куб.м. песка.

  - ООО «Агроприм» - завершение  2 очереди строительства предприятия  по добыче и переработке песчано-гравийной смеси. Стоимость проекта                     80 млн.рублей. В 2013 году будет освоено 24,9 млн.рублей. При выходе на полную мощность объем производства составит 630 тыс.куб.м.

 

Сельское хозяйство

В 2010 году с убытком сработали два сельхозпредприятия: общество с ограниченной ответственностью «Кавказ» и закрытое акционерное общество многопрофильная компания «АгроКубань».

На основании определения арбитражного суда от 1 февраля 2011 года в отношении закрытого акционерного общества многопрофильной компании «АгроКубань» возбуждено производство о несостоятельности, и на 11 апреля 2011 года назначено заседание суда о введении процедуры банкротства.

В обществе с ограниченной ответственностью «Кавказ» убыток сложился в результате того, что в этом племенном хозяйстве, специализировавшемся на выращивании свиней, в ноябре 2010 года возникла чрезвычайная ситуация по заболеванию африканской чумой свиней и все поголовье свиней, в количестве 5619 голов, было ликвидировано.

В 2011 году из 18 сельхозпредприятий останется 16, так как закрытое акционерное общество многопрофильная компания «АгроКубань» будет находится в процедуре банкротства, по обществу с ограниченной ответственностью «Кавказ» ставится вопрос о ликвидации.

В 2010 году из общей площади сельскохозяйственных угодий 62033 га фактически использовалось 60036 га, кроме того 1737 га сельхозугодий также использовалось закрытым акционерным обществом многопрофильной компанией «АгроКубань», но в 4 квартале 2010 года были переданы в пользование (аренду) обществу с ограниченной ответственностью «Возрождение», и согласно методике расчета данного показателя считаются как неиспользуемые. В 2011-2013 годах эти сельхозугодия будут использоваться. В 2010 году не использовалось 260 га сельхозугодий (залежи) в ЗАО «Кавказ» и на 2011-2013 годы не будут использоваться.

В 2011-2013 годах общая площадь сельхозугодий будет на уровне 2010 года-62033 га.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального образования Курганинский район в 2010 году составила 97,2 %. Из общей площади пашни 58653 га использовалось 56987 га, кроме того 1666 га пашни также использовалось закрытым акционерным обществом многопрофильной компанией «АгроКубань», но в четвертом квартале 2010 года эта пашня была передана в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Возрождение», и согласно методике расчета данного показателя считается как неиспользуемая. В 2011-2013 годах вся пашня будет использоваться.

 

Доходы населения

п. 29 Отношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы работников муниципальных  учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2009 году (в связи с увеличением заработной платы всем работникам муниципальных учреждений) составляло 88,6 %, в 2010 году данный показатель снизился до 73,9 %,  далее  до 2013 года  в муниципальных учреждениях  района увеличение заработной платы не прогнозируется. На крупных и средних предприятиях района увеличение заработной платы планируется в 2011 году на  10,1 % к уровню 2010 года, в 2012 году на 9,9 % к уровню 2011 года, в 2013 году на 9,9 % к уровню 2012 года, в связи, с чем соответственно происходит снижение показателя по строке 29, в 2011 году  отношение прогнозируется на уровне  72,1 %, в 2012 году – 64,2 %,  в 2013 году – 58,4 %. Необходимо отметить, что данный показатель не является окончательным и в течение отчетного периода отношение заработной платы будет подлежать корректировке.

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района за 2009 год составил 115,0 %, что выше   среднекраевого уровня на 3,6 %, по темпам роста заработной платы за 2009 год район занимал 12 место в крае, номинальная заработная плата в сумме         10929  рублей   ниже среднекраевой   заработной   платы  почти  на 30,0 %.      В связи с чем в 2010 году на заседаниях районной комиссии по совершенствованию платежей и расчетов заслушано более трехсот руководителей предприятий и организаций всех форм собственности и предпринимателей работодателей, имеющих недоимку по платежам в бюджет, отрицательный финансовый результат и низкий уровень оплаты труда. Проведенный комплекс мер обеспечил рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2010 году  на 10,8 % и увеличение ее номинальной  величины  до 12110 рублей.

Основными  задачами на планируемый период 2011-2013 годы являются:

1.Сохранить объемы производства и рабочие места действующих предприятий и обеспечить максимально возможный  рост этих показателей.

2.Осуществлять контроль за реализацией  инвестиционных  проектов.

3.Дальнейшее развитие малых форм хозяйствования, создание заготови-тельных  кооперативов.

4.Работа по доведению заработной  платы  до среднеотраслевого уровня.

Проведенные мероприятия позволят увеличить среднемесячную  номинальную начисленную заработную плату работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в             2011 году – на 10,1 %, в 2012 году – на 9,9 %, в 2013 году – на 9,9 %.

Среднемесячная номинальная   начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составила 6296 рублей, в 2010 году-6455 рублей, прогноз на 2011 год — 6752 рублей. Рост заработной платы работников МДОУ ожидается при введении подушевого финансирования.

Среднемесячная номинальная   начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила:

-учителей – 13873 рублей в 2009 году, 14525 рублей в 2010 году, планируется довести до 15329 рублей в 2011 году;

-прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений -8580 рублей в 2009 году, 8638 рублей в 2010 году, прогноз на 2011 год - 9513 рублей.

Рост заработной платы педагогов прогнозируется при условии дальнейшей оптимизации штатных расписаний, модернизации системы образования.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения района в 2009 году составляла 20010 рублей, среднего медицинского персонала- 10318 рублей. В связи с увеличением расходов на материальные затраты (повышение цен) в кризисный период и увеличением кредиторской задолженности в 2010 году введен режим жесткой экономии, вследствие чего сокращены выплаты стимулирующего характера. Таким образом, среднемесячная заработная плата врачей в 2010 году составила 15932 рублей, среднего медицинского персонала 9747 рублей. Планируется увеличение заработной платы в рамках общего повышения оплаты труда с июня 2011 года.

II.Здравоохранение и здоровье населения

Основной показатель работы отрасли здравоохранения удовлетворенность населения медицинской помощью. В 2009 году количество удовлетворенных медицинской помощью составляло 35,8% от числа опрошенных. В 2010 году процент удовлетворенных качеством оказываемой медицинской помощи составил 57%. К 2013 году за счет улучшения материально-технической базы ЛПУ, повышения квалификации медицинского персонала, работы по улучшению качества обслуживания населения, дальнейшего улучшения развития здравоохранения планируется достигнуть 80% удовлетворенность населения медицинской помощью.

В 2009 году доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляла 99,2 %. В 2010 году данный показатель составил 99,3 %. К 2012 году за счет более качественного медицинского обследования, рационального использования медицинского оборудования, проведения дополнительной диспансеризации и вакцинации населения, а также проведения «Дней здоровья» планируется увеличение до 99,4 %.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в 2009 и 2010 годах составляла 81%. В связи с реализацией краевых и муниципальных целевых программ, а также реализацией направлений национального проекта «Здоровье» доля выше перечисленных учреждений увеличится по годам с 81 % в 2010 году до 85% к 2013 году.

Доля медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи в 2010 году составила 100% , в связи с этим и доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности составила 100 %.

В  2009  году   число  случаев  смерти  лиц  в  возрасте до 65 лет на дому -180 случаев, в 2010 году - 286 случаев.  От   инфаркта миокарда и от инсульта на  дому  в 2009 году -  6 случаев,     в    2010 году -    1    случай.  Снижение смертности на дому от  инфаркта  миокарда и от инсульта произошло из-за улучшения качества работы амбулаторно-поликлинического звена.

В 2009 году число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре - 22 случая, в 2010 году отмечается снижение смертей в первые сутки - 17 случаев, что связано с применением   интенсивных методик лечения и наблюдения на данном этапе. От инфаркта миокарда и от инсульта в первые сутки в стационаре в 2009 году - 13 случаев, в 2010 году - 5 случаев. К 2013 году за счет качественной диспансеризации больных с гипертонической болезнью и ишемическими болезнями сердца, своевременной госпитализацией на стационарное лечение планируется снижение смертности до 3 случаев.

В 2009 году случаев смерти детей на дому до 18 лет - 3 человека - это несчастные случаи в результате недосмотра родителей (отравление угарным газом,  поражение  электротоком).  В   2010 году число  случаев смерти детей до 18 лет на дому - 6 случаев. Существует необходимость проведения разъяснительной работы с родителями, как медицинскими работниками, так и всеми системами профилактики и снижение данного показателя до одного случая к 2013 году. Число случаев смертности детей до 18 лет в первые сутки в стационаре в 2009 году - 2 случая, из них оба в связи с неуправляемой смертностью. В 2010 году случаев смертей детей до 18 лет в первые сутки в стационаре не было.

В 2010 году число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тысяч населения составляло 122,9 человек, из них врачей - 14,2. Увеличение числа врачей до 18 человек на 10 тысяч человек населения к 2012 году планируется за счет привлечения молодых специалистов, обучающихся в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения», за счет укрепления материально-технической базы учреждений в целях создания соответствующих условий для работы, а также за счет предоставления муниципального жилья или оплаты съемного жилья специалистам.

В 2010 году уровень госпитализации в муниципальном учреждении здравоохранения составил 16,8 человек на 100 человек населения. За счет увеличения профилактической работы с населением, а также развития стационарозамещающего вида медицинской помощи (дневной стационар) предполагается  уменьшение   уровня  госпитализации.

Средняя        продолжительность    пребывания    пациента    на    койке    в круглосуточном стационаре с 8,2 дней в 2009 году снизилась до 8 дней в 2010 году. Данное снижение произошло в результате применения стандартов оказания медицинской помощи.

Среднегодовая занятость койки в ЛПУ составляла 293 дня в 2009 году, за счет проведения капитального ремонта в отделениях и в результате свертывания  коек   этот  показатель  в  2010 году  уменьшился   до 282,8 дней. В 2011- 2013 годы планируется занятость койки 297 дней в году. Число коек в ЛПУ на 10 тысяч человек населения в 2009 году составляло 51,1 койки. В 2010 году число коек на 10 тысяч человек населения составило 49.8 койки. Данный показатель уменьшился вследствие увеличения численности населения и временном (капитальный ремонт помещений) свертывании коек в Родниковской участковой больнице.

Стоимость содержания одной койки в сутки в 2009 году составляла 237,79  рублей,   в  2010   году   -     347,87   рублей.   С   2011   года по  2013   год дальнейший рост планируется за счет увеличения финансирования.

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях за счет средств, финансируемых системой ОМС, в 2009 году составляла 655,01 рублей, в 2010 году - 657,15 рублей.

В 2009 году количество амбулаторных посещений в расчете на одного жителя составляло 8,479, в 2010 году - 6,785, данный показатель снизился за счет уменьшения физических лиц врачебных кадров. К 2013 году в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» и заключения договоров с образовательными медицинскими учреждениями о сотрудничестве в части трудоустройства в МУЗ «Курганинская ЦРБ» ожидается увеличение данного показателя к 2013 году до 7,9. Показатель дней лечения в дневных стационарах в 2009 году составлял 0,595, в 2010 году этот показатель составил 0,516. За счет расширения стационарозамещающих технологий к 2013 году ожидается увеличение данного показателя до 0,596. В 2009 году количество койко-дней в расчете на одного жителя составляло 1,728, за счет развития стационарозамещающих видов помощи и улучшения качества работы амбулаторно-поликлинического звена ожидается снижение данного показателя до 1,357.  Количество вызовов скорой медицинской помощи на одного жителя в 2009 году составило 0,318, в 2010 году -0,316. К 2013 году планируется снижение до 0,31.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения за счет увеличения финансирования отрасли. С 2011 года по 2012 год также планируется рост финансирования отрасли здравоохранения.

 

          III. Дошкольное  и  дополнительное  образование  детей

В муниципальном образовании Курганинский район численность детей от 3 до 7 лет в 2010 году  составила 4906 детей, что на 192 ребенка больше по сравнению с 2009 годом.

На сегодняшний день в муниципальном образовании Курганинский район  функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения: 4 центра развития ребенка – детский сад первой категории,  12 детских садов комбинированного вида второй категории, 3 дошкольных учреждения общеразвивающего вида второй категории, 3 детских сада компенсирующего вида, 10 детских садов.

Для предоставления услуг детям, не посещающим дошкольные учреждения открыты в детских садах - 72 группы кратковременного пребывания по различным направлениям для 818 детей, открыты 10 групп семейного воспитания для 33 детей.

Несмотря на сложные экономические условия, в 2010 году открыто новое дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 на 60 мест в городе Курганинске, открыта ранее не функционирующая группа в детском саду № 37 на 20 мест.

Всего в  районе  в 2010 году получали дошкольную услугу 3195  детей, что на 74 человека больше, чем  в 2009 году - 3121.

Количество мест в дошкольных учреждениях района 2954.  В таких поселениях, как Михайловское, Петропавловское, Октябрьское, Темиргоевское, Воздвиженское, Безводное, Константиновское, Новоалексеевское достаточно мест в детских садах для детей дошкольного возраста. Очередь 1021 человек: в городе Курганинске - 858  и  станице Родниковской - 163. 

Охват детей (с учетом всех форм) дошкольным образованием  составляет 60%, что  ниже краевого показателя на 2% (62 %) , по сравнению с прошлым годом очередь увеличилась на 321 заявление  с вязи с ростом рождаемости и миграционными процессами.

В дошкольных образовательных учреждениях работают 400 педагогов.

Доля лиц с высшим дошкольным профессиональным образованием в 2010 году составил 48,3 %, что на 1,1 % выше по сравнению с 2009 годом. В муниципальном образовании Курганинский район утверждена районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015годы».

На 2011 год запланировано: открытие группы в МДОУ № 6 – 20 мест, увеличение количества мест в ДОУ,  открытие 6 групп семейного воспитания для 18 детей, выплата компенсации матерям, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, начало строительства детского сада на 280 мест в городе Курганинске.

Принимаемые меры позволят увеличить численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до средне краевого показателя 62%.

 

IV. Общее  и  дополнительное  образование

В районе активно идут процессы модернизации образования, основной  целью которых является создание условий для обеспечения доступности  качественного образования.

Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей остается стабильно высокой.

 Наполняемость в классах в среднем по району максимально приближена к  нормативной. За последние годы удалось значительно улучшить материально-техническое и информационное обеспечение образовательных учреждений. Все образовательные учреждения оборудованы компьютерными классами, везде имеется доступ к сети Интернет, функционируют сайты, используются мультимедийные и интернет — технологии, 100 % обеспеченность учебниками.

Результатом учебной деятельности общеобразовательных учреждений является получение аттестатов о полном (среднем) образовании. В 2010 году в Курганинском районе было 725 выпускников 11 классов, что на 124 человека больше чем в 2009 году. В 2011 году и далее доля выпускников 11 классов снизится из-за развития среднего профессионального образования и ведения более грамотной политики в плане выбора профессии и самоопределения учащихся.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене стабильно растет: с 96,6 % в 2009 году до 98,87 %  в  2010 году.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку возросла по сравнению с 2009 годом на 1,3 %, по математике - на 1,4 %.

Планируется на ближайшие 3 года от 99% до 100% увеличить численность выпускников общеобразовательных учреждений получивших аттестат о среднем (полном) образовании.

Одним из главных направлений модернизации образования в районе остается совершенствование учительского корпуса.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла с 8,1 % до 8,2 %, далее прогнозируется рост до 8,3 %. Все муниципальные общеобразовательные учреждения района, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, что позволяет стимулировать профессиональный рост педагогов.

Численность педагогов в сельской и в городской местностях уменьшается: в 2009 году было 738 педагогов, в 2010 году – 696, в 2011 году – 679. Связано это с уменьшением количества учащихся и модернизацией системы образования.

Постоянное внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников. Медицинские (лицензированные) кабинеты, отвечающие современным требованиям имеют 100 % школ.

Все школы имеют собственные оборудованные столовые или залы для приема пищи. Школьные пищеблоки (100%) оснащены современным технологическим оборудованием.  Горячее питание получают 100% учащихся общеобразовательных учреждений.

65,5% учащихся района занимаются по учебному плану, в котором предусмотрено 6 часов занятий физической культурой и спортом.

Поэтому доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях возросла с 57% в 2009 году до 65% в 2010 году, планируется дальнейший рост здоровых детей.

Пополнение автопарка образовательных учреждений новыми автобусами позволило обеспечить в 2010 году 100 % охват детей, нуждающихся в подвозе к образовательным учреждениям. На 100% прошла модернизация школьных автобусов, оснащение их спутниковым навигационным оборудованием.

Приобретенное оборудование и мебель позволили существенно улучшить условия организации образовательного процесса, улучшить и комфортность образовательных учреждений.

Все 100% общеобразовательных школ обеспечены автоматическими пожарными сигнализациями. Все образовательные учреждения выполнили плановые работы по замене первичных средств пожаротушения.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта ни в 2009 году, ни в 2010 году не выявлено.

Переход на нормативно-подушевое финансирование всех  общеобразовательных учреждений с января 2009 года позволил перейти от финансирования учреждений к финансированию образовательных услуг и стал реальной гарантией финансового обеспечения каждого ученика качественными образовательными услугами независимо от места проживания.

Эффективности использования бюджетных средств в системе образования способствовало сокращение доли расходов на административно-управленческий и другой персонал. Так в городской местности в 2009 году численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений была 204 человек, в 2010 году – 156 человек, далее планируется уменьшение до 136 человек. В сельской местности этот показатель уменьшился в 2010 году с 464 до 382 человек, далее планируется уменьшить показатель до 356 человек.

В районе за 2010 год сеть общеобразовательных учреждений сократилась на  2  школы.   Реорганизованы  путем   присоединения  к  МОУ  СОШ  № 9   в  ст. Темиргоевской  МОУ СОШ  № 22  и  МОУ ООШ  № 16.

В результате оптимизации сети образовательных учреждений улучшилась наполняемость классов. В сельской местности на начало 2010-2011 учебного года она составила 20,7 человек, в городской местности - 25,7 человек. Оптимизируется соотношение «учитель-ученик». Так, в районе на одного учителя приходится 15,1 учащихся, что в сравнении с  2009-2010 учебным годом больше на 6 %.

Повышена доступность качественного профильного образования для учащихся в целом, а сельской местности, в особенности. Удельный вес численности учащихся 10-11 классов, охваченных профильным обучением, вырос с 32% в 2009 году до 46 % в 2010 году. Планируется дальнейшее уменьшение количества классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях района в результате наполняемость классов будет доведена до нормы   и  повысится оптимизация соотношения «учитель-ученик», что в свою очередь позволит повысить качество образования.

Дети Курганинского района имеют возможность получить дополнительное образование на достаточно высоком уровне. В районе работает 4 муниципальных образовательных учреждения  дополнительного образования детей: 2 центра детского творчества, спортивная детско-юношеская школа и станция детско-юношеского туризма.

Более 8 600 детей и подростков занимаются в секциях, клубах, студиях и кружках школ и учреждений дополнительного образования. Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в 2010 году на  10% по сравнению с 2009 годом достигнуто благодаря инициативе главы администрации Краснодарского края А.Н.Ткачёва по развитию спортивно-массовой работы, привлечению в общеобразовательные учреждения средств на введение  дополнительных ставок педагогов дополнительного образования.

В 2011 году планируется  увеличение охвата дополнительным образованием за счет дополнения направлений деятельности учащихся: техническое направление, декоративно-прикладное, туристическое.

Демографическая ситуация идет на улучшение:  планируется увеличение численности детей в возрасте 5 - 18 лет с 16562 детей в 2010 году до 16665 детей в 2011 году и далее. Таким образом, увеличится процент предоставления услуг образования всех форм.

 

V. Физическая культура и спорт

Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2009 году составил 22,1 % от количества населения, в 2010 году - 25,1 % населения. Повышение значения показателя по сравнению с 2009 годом удалось добиться за счет увеличения количества проведенных соревнований среди детей и взрослых с 719 в 2009 году до 768 в 2010 году, увеличения количества населения, принявшего участия в этих соревнованиях, с 28319 человек в 2009 году до 44934 человек в 2010 году, а так же за счет активного строительства спортивных площадок.

Планируется дальнейшее увеличение удельного  веса населения,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 28% в 2011 году за счет:

-   строительства спортивного центра с плавательным бассейном;

-   открытия универсального спортивного комплекса из легких металлоконструкций;

-   увеличение количества проводимых соревнований среди детей и взрослых;

-   реконструкции центрального стадиона с увеличением единовременной пропускной способности.

 

  VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,8 кв.м и составил 23 кв.м. Плановый показатель на 2010, 2011 и 2012 годы остается стабильным.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек в 2010 году составило 393. В 2009 году данный показатель был 380. Плановый показатель на 2011 год возрастает до 400 квартир и до 2013 года остается стабильным.

В отчетном году было выдано два разрешения на строительство многоквартирных жилых домов: два трехэтажных 12-ти квартирных жилых дома и двухэтажный 8-ми квартирный жилой дом общей площадью 1593,4 кв.м. В  2009 году разрешения на строительство многоквартирных жилых домов не выдавались. Плановый показатель на 2011 год возрастает до 60 квартир общей площадью 3000 кв.м. и до 2013 года остается стабильным.

В 2010 году утверждены Схема территориального планирования муниципального образования Курганинский район и правила землепользования и застройки города Курганинска.

   

  VII. Жилищно-коммунальное  хозяйство

Снижение удовлетворенности населения на 14,6% жилищно-коммунальными услугами в 2010 году по отношению к 2009 году обусловлено частыми аварийными ситуациями на коммунальных сетях и потребностью в предоставлении услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказанию услуг по выполнению аварийно-восстановительных работ в квартирах и индивидуальных домовладениях. В 2011 году будут выполнены работы  по замене и ремонту сетей и сооружений на водопроводных сетях в рамках ведомственной целевой программы  «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год», на общую сумму более 12 млн. рублей.

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования Курганинский район составляет 1007 многоквартирных дома, в том числе 832 многоквартирный дом (двух и четырех квартирные одноэтажные), которые имеют отдельные выходы на земельный участок, а 175 многоквартирных дома - многоэтажные от двух до пяти этажей.

 Доля многоквартирных домов, в которых  собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

-непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме:

2009 год  - доля составила 46%  (89 многоквартирных домов),

2010 год -  доля составила 25%  (44 многоквартирных дома),

2012 год  - доля многоквартирных домов, избравших способ  управления - непосредственное управление собственниками помещений составит 0%.

-управление товариществом собственников жилья (ТСЖ):

2009 год образовано 5 ТСЖ, что составило 9,0% от доли многоквартирных домов (22 многоквартирных дома),

2010 год образовано 7 ТСЖ, что составило 22,4% от доли многоквартирных домов(39 многоквартирных дома),

2011 год образовано 8 ТСЖ, что составило 22,8% от доли многоквартирных домов(40 многоквартирных домов),

к 2012 году доля многоквартирных домов избравших способ управления – товарищество собственников жилья - составит 30% от доли многоквартирных домов (53 многоквартирных дома).

С   ноября   2007  года    управление    домами    в    городе     Курганинске 

осуществляется  организацией - общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания «Домоуправление». Между управляющей организацией и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах заключены договоры управления общим имуществом многоквартирного дома.

В 2009 году доля составила 44%, договоры заключили 71 многоквартирный дом, в 2010 году доля составила 67,4%, договоры заключили 91 многоквартирный дом.  К 2012 году доля многоквартирных домов, избравших способ управления - управление управляющей организацией, составит 70% договоров или 122 многоквартирных дома.

В 2009 году на территории Курганинского района осуществляли деятельность 4 организации коммунального комплекса:

-МУП «Горжилкомхоз» - услуга водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО);

-МУП «Курганинсктеплоэнерго» - услуга теплоснабжение и горячее водоснабжение;

-филиал ОАО  «НЭСК-электросети» - услуга электроснабжение.

-ОАО «Курганинскрайгаз» - услуга электроснабжение.

Что составляло 26,6% организаций коммунального комплекса в уставном капитале которых доля участия субъекта РФ и муниципального образования не более 25%.

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Курганинского городского поселения осуществляли деятельность 9 организации коммунального комплекса:

-МУП «Горжилкомхоз» услуга водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО);

-МУП «Курганинсктеплоэнерго» услуга теплоснабжение и горячее водоснабжение;

-филиал ОАО  «НЭСК-электросети» - услуга электроснабжение.

-ОАО «Курганинскрайгаз» - услуга газоснабжение;

-ОАО «Ремонтно-техническое предприятие» - услуга водоснабжение;

-ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» - услуга водоснабжение;

-ОАО «Российские железные дороги» - услуга водоснабжение;

-ООО «Юг Лизинг» - услуга электроснабжение.

-Лабинский филиал ОАО «Кубаньэнерго» Курганинские районные распределительные сети - услуга электроснабжение.

Что составляло 52,1% организаций коммунального комплекса в уставном капитале которых доля участия субъекта РФ и муниципального образования не более 25% на территории Курганинского района.

 п.121 Динамика сокращения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы сократились на 77% в результате снижения финансирования по краевой целевой программе "Газификация Краснодарского края" на 2007-2011 годы. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост на 92% в связи с предоставлением жилых помещений по договору социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" путем приобретения (строительства) жилья за счет средств краевого бюджета.

 

VIII. Организация муниципального управления

п. 123  В 2009 году на территории муниципального образования Курганинский район муниципальные автономные учреждения не создавались. В 2010 году доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном образовании Курганинский район составляла 3,4% , в 2011 году - 5,1%, в 2012 году планируется - 6,4%,  в 2013 году - 6,4%.

п.124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) в 2009 году - 42,4 %, в 2010 году - 45,1 %, прогнозируемая динамика на 2011 - 2013 годы с ростом, 2011 год - 43 %, 2012 год - 47 %, 2013 год - 48 %. Положительная динамика объясняется ростом налоговых и неналоговых доходов и снижением безвозмездных поступлений.

п.125-126 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Курганинского района увеличились в 2010 году на 6 %  (70 %) по сравнению с 2009 годом (64 %), благодаря увеличению числа платных культурно-досуговых мероприятий. Высокие результаты достигнуты благодаря проведению таких платных мероприятий, как районный конкурс «Девушки как звёзды», дископрограммы в молодёжном центре «Радуга» и в учреждениях культуры  района, театрализованные представления развлекательных и новогодних программ и другие платные услуги.

Для дальнейшего увеличения данных показателей на период с 2011-2013 годы планируется увеличить число платных культурно-досуговых мероприятий с массовым пребыванием людей - в 2011 году на 2 %  (72%), в 2012 году - на 4% (74%), в 2013 году на 6%  (76%)  по сравнению с 2010 годом (70%).

Уровень     фактической        обеспеченности   учреждениями     культуры муниципального образования Курганинский район составляет 92 % от нормативной потребности, так как из 25 учреждений культуры в данный момент не действуют клуб поселка Лучезарный и Андреедмитриевский сельский клуб, которые требуют капитального ремонта. Планируется в поселке Лучезарный к 2013 году приобрести помещение под сельский клуб, таким образом поднять процент обеспеченности на 5% (от 92% до 97%).

В районе уровень обеспеченности библиотеками составляет 100%,  так  как  из 28 библиотек района - все действующие. Анализируя данные социологических опросов, проводимых после наиболее массовых мероприятий путём анкетирования из общего числа опрошенных в2010 году - 78,5% населения удовлетворены качеством предоставляемых   услуг в   сфере культуры,   это   на 1,5% больше, чем в 2009 году (77%). Планируется к 2013 году увеличить на 2,5% (78,5% в 2010 году, 81% к 2013 году) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг за счет укрепления материально-технической базы учреждений культуры Курганинского района, повышения творческой активности клубных работников, увеличения доходов от платного обслуживания.

п. 131 Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в муниципальном образовании Курганинский район нет.

п.132 Муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования Курганинский район, не имеют кредиторской задолженности по оплате труда.

п.134 Бюджет муниципального образования Курганинский район утвержден в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 3 года.

Увеличение общего объема расходов в 2011 году связано с увеличением расходов на социально-культурную сферу. По всем отраслям социально-культурной сферы запланировано повышение заработной платы работникам на 6,5% с июня 2011 года и начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2%  с января текущего года.

Увеличены бюджетные инвестиции на строительство нового детского дошкольного учреждения («Образование»), на капитальный ремонт инфекционного отделения и лаборатории муниципального учреждения здравоохранения «Курганинская центральная районная больница» («Здравоохранение»), на капитальный ремонт фойе и зрительного зала кино-видео  центра «Луч» («Культура и искусство»), предусмотрены капитальные вложения на реконструкцию центрального стадиона («Физическая культура и спорт»). Кроме того, из средств, выделенных на физическую культуру и спорт, будет обеспечено содержание с 1 февраля текущего года нового универсального спортивного комплекса.

Запланировано открытие нового учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детской юношеской спортивной школы №2.   

 Предусмотрено приобретение (строительство) жилых помещений по договору социального найма детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет краевого бюджета. Значительно увеличены ассигнования на реализацию краевой целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края».

п.139 Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления вызван ростом начислений на фонд оплаты труда с 1 января 2011 года с 26,2%  до 34,2%.

п.141-143 В 2010 году муниципальные услуги в электронном виде органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями гражданам и юридическим лицам не предоставлялись. Администрацией муниципального образования Курганинский район проведена определенная работа и в 2011 году предоставляются 4 муниципальные услуги в сфере образования в электронном виде. В настоящее время ведется работа по увеличению предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

  В 2010 году было разработано около 40 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.  По состоянию на 2011 год органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями предоставляется 43 муниципальные услуги. Работа, направленная на увеличение предоставления муниципальных услуг  продолжается. В 2012 году планируется предоставлять 47 муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, в 2013 году 50 муниципальных услуг.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде  2011 год - 4,  2012 год - 10, 2013 год - 15 муниципальных услуг.

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

За 2010 год на территории муниципального образования Курганинский  район оказано услуг:

- отпущено всего холодной воды 1млн.195 тысяч м3;

- отпущено горячей воды 29,9 тысяч м3;

- отпущено природного газа 150 млн.115 тысяч м3;

- отпущено электрической энергии 152 млн.528 тысяч кВт/час

- отпущено тепловой энергии 10 тыс.77 Гкал.

В 2010 году проведены мероприятия по установке общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов в рамках адресной подпрограммы Краснодарского края «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2010 года             № 90, на 2010 год. Установлено 7 приборов учета тепловой энергии, 1 прибор учета потребления горячей воды, 13 узлов учета потребления холодной воды, 21-электрической энергии, 1 – природного газа.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году на 1 проживающего по показаниям установленных коллективных приборов учета возросла по электрической энергии и потреблению холодной воды по отношению к 2009 году из-за увеличения установленных бытовых приборов населением, по потребляемым энергетическим ресурсам (тепловая энергия и горячее водоснабжение). Снижение обусловлено переводом многоквартирных домов на индивидуальное отопление квартир, общий уровень снижения 7%.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году идет со снижением потребления электрической энергии  и увеличением газопотребления на 30 %.  Увеличение обусловлено строительством газопроводов и переводом на газовое отопление учреждений.




Муниципальное образование Курганинский район

Показатели Единицы измерения Факт План Примечание
2009 2010 2011 2012 2013
I. Экономическое развитие





Дорожное хозяйство и транспорт





1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён капитальный ремонт процентов 1,9 2,2 2,3 2,5 2,7
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт
6,4 6,1 6,3 6,5 7
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет)
0 0 0 0 0
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения процентов 12 12 11 10,5 10
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
0 0 0 0 0
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство тыс. рублей 0 0 0 0 0
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
0 0 0 0 0
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт
0 0 0 0 0
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс. Рублей 0 0 0 0 0
Развитие малого и среднего предпринимательства





10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10000 человек населения 437 450 453 456 460
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций процентов 20,9 21,4 21,8 22,2 22,5
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства,утвержденным ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок процентов 11,87 9,9 12 12,5 12,9
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства процентов 0 0 0 0 0
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес- инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. метров 0 0 0 0 0
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего тыс. рублей 0 100 100 100 100

в том числе: в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования рублей 0 0,26 0,3 0,35 0,39

в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 0 0,001 0,001 0,001 0,002
Улучшение инвестиционной привлекательности





17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего га 16,5 20,87 22,5 23,3 25,2

в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
-"- 14,48 19,87 20 21 21,5

для комплексного освоения в целях жилищного строительства -"- 0 0 0 0 0
17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) процентов 12,2 4,8 11,1 9,9 14,6
17.2. Доля земельных участков,находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению процентов 0,3 0,05 0,06 0,03 99,56 один земельный участок площадью 21884008 кв.м. составляет 99,56% от общей площади участков находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) процентов 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) дней 120 120 120 120 120
20. Средняя продолжительность
периода с даты подачи заявки
на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство
-"- 5 5 5 5 5
21. Площадь земельных участков, предоставленных длястроительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:








объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет -"- 44500 5386 3000 2000 0
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей 0 0 0 0 0
23. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 1961,3 1294,2 1479,1 1636,6 1864,1
Сельское хозяйство

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) единиц 18 16 16 16 16
25. Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)
-"- 18 18 16 16 16
26. Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий муниципального района
га 61798 60036 61773 61773 61773
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района -"- 62269 62033 62033 62033 62033
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района процентов 100 97,2 100 100 100
Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) процентов 88,6 73,9 72,1 64,2 58,4
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: -"-






крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) рублей 10929 12110 13335 14653 16109

муниципальных дошкольных образовательных учреждений -"- 6296 6455 6752 6185 6185 на 2012-2013 годы не утвержденно увеличение заработной платы на 6,5%

муниципальных общеобразовательных учреждений: -"- 10849 11959 12603 12723 12723

учителей униципальных общеобразовательных учреждений -"- 13873 14525 15329 15922 15922

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно- управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
рублей 8580 8638 9513 9605 9605

муниципальных учреждений здравоохранения: -"- 8403 9311 9870 9900 9900

врачей муниципальных учреждений здравоохранения -"- 20010 15932 16888 16900 16900

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения -"- 10318 9747 10332 10350 10350

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения рублей 6538 7014 7436 7500 7500
II. Здравоохранение и здоровье населения

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов от числа опрошенных 35,8 57 61,9 70,6 80
32. Охват населения (17 лет истарше) профилактическими осмотрами на туберкулез процентов 41 40,1 58,4 74,5 89,3
33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования процентов 0 57 78 88 98,5
34. Число амбулаторных учреждений имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения единиц 0 0 0 0 0
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) -"- 11 11 11 11 11
36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи -"- 50 100 100 100 100
37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
-"- 100 100 100 100 100
38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования -"- 100 100 100 100 100
39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) единиц 2 2 2 2 2
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего случаев на 100 тыс. человек населения 532 596,4 585,1 570,1 550,1

в том числе:







на дому -"- 206,6 307,7 291,2 274,5 180

в том числе:







от инфаркта миокарда -"- 0 0 0 0 0

от инсульта -"- 6,9 1,1 1,1 1,1 1,1

в первые сутки в стационаре - всего -"- 25,1 19 20 19,5 19

в том числе:







от инфаркта миокарда случаев на 100 тыс. человек населения 3,4 1,1 1,1 1,1 1,1

от инсульта -"- 11,4 4,5 4,5 4,5 4,5
41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего -"- 98,6 87,7 77,1 66,8 57,4

в том числе:







на дому -"- 4,7 27,7 25,5 23,1 22,3

в первые сутки в стационаре -"- 18,8 0 17,6 16,9 15,9
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего человек 143,9 122,9 161,5 161,5 161,5

в том числе:







число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -"- 16 14,2 18 18 18

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения человек 3,5 3,1 3,1 3,2 3,3

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -"- 61,5 56,6 56,6 66,5 66,5

в том числе медицинских сестер, участковых и медицинских сестер, врачей общей практики в расчете на 10 тыс.человек населения -"- 6,2 6,3 6,5 7,7 7,7

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения человек 51,7 51,1 54,3 66,5 66,5
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения дней 8,2 8 8,1 8,1 8
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения -"- 293 282,8 295 297 297
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс.человек населения единиц 51,1 49,8 51 51 51
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рублей 371,36 587,74 587,74 587,74 587,74
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 66,66 24,44 24,44 24,44 24,44
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:







стационарная медицинская помощь койко-день 1,728 1,357 1,35 1,35 1,35

амбулаторная помощь посещение 8,479 6,785 7,9 7,9 7,9

дневные стационары всех типов пациенто-дней 0,595 0,516 0,596 0,596 0,596

скорая медицинская помощь вызов 0,318 0,316 0,31 0,31 0,31
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:







стационарная медицинская помощь рублей 892,4 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99

амбулаторная помощь -"- 133,78 129,49 133 133 133

дневные стационары всех типов -"- 253,81 212,74 212,74 212,74 212,74

скорая медицинская помощь -"- 571,6 437,78 437,78 437,78 437,78
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 0 0 0 0 0
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение тыс. рублей 93791 108064 91467 77502 76008
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 1538 4500 3272 1135 628
53. Общий объем расходов бюджета униципального образования на здравоохранение в части текущих расходов тыс. рублей 88098 97698 84288 72863 71876
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 62530 62184 63781 61215 61215
III. Дошкольное и дополнительное образование детей





55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей процентов числа опрошенных





56. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях человек 3121 3195 4040 4060 4060
57. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
45 0 0 0 0

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) -"- 0 0 0 0 0
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании -"- 4714 4906 4909 4909 4909
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет процентов 19,6 13,2 13,2 13,2 13,2
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 0,63 0,58 0,7 0,7 0,7
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 32 32 32 32 33
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта -"- 3 3 1 1 1
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений процентов 47,2 48,3 48,3 50 50,8
64. Общий объем расходов бюджетамуниципального образования на дошкольное образование тыс. рублей 130285 130788 197271 122706 121675
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 1637 810 59791 0 0
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 92490 94550 104419 95737 95737
IV. Общее и дополнительное образование





67. Удовлетворенность населения качеством общего образования детей процентов числа опрошенных





68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования -"-





69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам процентов 96,6 98,87 99 99 100
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку человек 590 719 551 605 612
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку -"- 579 715 549 603 612
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике человек 588 718 550 605 609
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике -"- 573 710 547 603 609
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании -"- 20 11 5 6 0
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений -"- 601 725 553 610 615
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных бразовательных учреждений процентов 8,1 8,2 8,3 8,3 8,3
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности единиц 6 6 6 6 6
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности -"- 20 18 18 18 18
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта -"- 0 0 0 1 1
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 5029 4952 4780 4775 4775
81. Численность лиц, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 5665 5633 5530 5525 5525
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 57 65 67 67 70
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 482 419 386 385 385
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 924 815 785 785 785
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) -"- 278 263 250 250 250
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 460 433 429 429 429
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не существляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 204 156 136 135 135
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 464 382 356 356 356
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) единиц 194 191 186 186 186
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) единиц 294 293 285 284 284
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) рублей 208746 206951 189401 124246 119235
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование тыс. рублей 362415 359717 391378 361700 358997
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 24857 21828 31984 27659 26969
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов -"- 322395 323251 349405 333868 331869
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс. рублей 282295 276933 295894 300599 300572
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование единиц 26 24 24 24 24
97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат -"- 26 24 24 24 24
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности человек 7785 8565 8712 9749 9756
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) -"- 16639 16562 16665 16665 16665
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование тыс. рублей 55327 58234 63269 57592 57216
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 311 338 332 300 300
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 49779 51667 57198 52639 52612
V. Физическая культура и спорт
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 22788 26731 29465 30517 31570
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: процентов 26,9 27,3 28,1 28,3 28,5

спортивными залами -"- 24,2 25,3 26,4 27,6 28,5

плоскостными спортивными сооружениями -"- 128,4 128,4 130 132 136

плавательными бассейнами -"- 1 1 1,9 1,9 1,9
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт тыс. рублей 2124 2370 16875 19641 18272
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем





106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров 22,2 23 23 23 23

в том числе введенная в действие за год -"- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
107. Число жилых квартир в расчетена 1 тыс. человек населения - всего единиц 380 393 400 400 400

в том числе введенных в действие за год -"- 2,8 2,8 3 3 3
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:







общая площадь жилых помещений кв. метров 0 1593,4 3000 3000 3000

число жилых квартир единиц 0 32 60 60 60
109. Год утверждения или внесения последних изменений:







в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) год 0 2010 0 0 0

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) -"- 0 2010 0 0 0

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры -"- 0 0 2011 2012 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство






110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами процентов от числа опрошенных 81,8 67,2 68,3 69,5 71
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:







непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме процентов 46 25 15 2 0

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом -"- 11 22,8 24 30 30

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием -"- 0,005 0,005 0 0 0

управление управляющей организацией частной формы собственности -"- 44 67 67 68 70

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов -"- 0 0 0 0 0
112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) процентов 26,6 52,1 72 80 100
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов процентов 100 100 100 100 100
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: процентов






электрическая энергия -"- 5,7 12 40 62 100

тепловая энергия -"- 10,8 18,9 32,4 72,9 100

горячая вода -"- 0 10,5 23,6 44,7 100

холодная вода -"- 0,05 7,4 27 62 100

природный газ -"- 0 0,6 12 39 100
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги -"- 82 97 100 100 100
116. Доля подписанных паспортов готовности по состоянию на 15 ноября отчетного года):







жилищного фонда -"- 100 100 100 100 100

котельных -"- 100 100 100 100 100
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:







по водоснабжению единиц 1 1 1 1 1

по водоотведению -"- 1 1 1 1 1
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства процентов 25 0 0 0 0
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 0,1 17 52 67 100
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными -"- 0 0,04 0 0 0
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего тыс. рублей 16570 3771 7267,3 6707,3 5957,3

в том числе:







объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 13873 1597 5774,3 5774,3 5024,3

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения -"- 0 0 0 0 0

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги -"- 0 0 0 0 0

VIII. Организация муниципального управления






122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью процентов от числа опрошенных





123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) процентов 0 3,4 5,1 6,4 6,4
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) -"- 42,4 45,1 43 47 48
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов -"- 64 70 72 74 76
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:







клубами и учреждениями клубного типа процентов 92 92 95 96 97

библиотеками -"- 100 100 100 100 100

парками культуры и отдыха -"- 0 0 0 0 0
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) процентов от числа опрошенных 77 78,5 80 80,5 81
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру тыс. рублей 20743 23161 26895 20482 19941
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 1143 980 3007 13 13
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс. рублей 17654 19075 20885 18281 18002
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) процентов 0 0 0 0 0
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений -"- 0 0 0 0 0
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы -"- 85 70 70 70 70
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) да/нет 1 1 1 1 1
135. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 103,131 102,746 103,6 104,3 104,8
136. Численность населения на начало года -"- 104,059 102,203 103,289 104 104,5
137. Численность населения на конец года -"- 102,203 103,289 104 104,5 105,1
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования -
всего
тыс. рублей 840564 845218 1000248 863175 813483

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 45080 36819 73170 5941 5231
138.1 Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района -"- 1060398 1138074 1137556 821936 772245
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего -"- 23960 50259 41800 42675 42675

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 230 478 403 409 407
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий процентов 7 5 4 1 1
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде единиц 0 0 4 10 15
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями -"- 10 43 43 47 50
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде -"- 0 0 4 10 15

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности






144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:







электрическая энергия кВт·ч на 1проживающего 50 62 60 59 50

тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр общей площади 4,4 4,1 4 4 3,7

горячая вода куб. метров на 1 проживающего 4,3 4,1 4 3,8 3,2

холодная вода -"- 4,6 5,7 5,3 5 4,6

природный газ -"- 27,9 27,9 27 26 24
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями







электрическая энергия кВт·ч на 1человека населения 11,1 16,16 15,6 15,2 14,7

тепловая энергия Гкал на 1 человека населения 0,08 0,08 0,077 0,075 0,073

горячая вода куб. метров на 1 чел. населения 0,01 0,01 0,0097 0,0094 0,0091

холодная вода -"- 0,98 0,82 0,79 0,77 0,74

природный газ -"- 34,6 45,05 43,6 42,3 41,1


Дата изменения: 27.12.2017 10:15:36
Количество показов: 1778

Возврат к списку